Dados do Empenho:

Número:05010209

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.979,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.020,08

Dados da Liquidação:

Número:05010209.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.933,38

Valor Total Liquidado:R$ 21.933,38

Pagamento 26020699

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 21.933,38

Valor Líquido Pago: R$ 21.933,38


Histórico: