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- Pagamento Nº 26020700
Número:05010199
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.948,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.051,76
Número:05010199.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.974,12
Valor Total Liquidado:R$ 2.974,12
Pagamento 26020700
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.974,12
Valor Líquido Pago: R$ 2.974,12
Histórico: