Dados do Empenho:

Número:05010392

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 96.872,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 903.127,17

Dados da Liquidação:

Número:05010392.002

Valor Total da Liquidação:R$ 46.246,19

Valor Total Liquidado:R$ 46.246,19

Pagamento 26020746

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 46.246,19

Valor Líquido Pago: R$ 46.246,19


Histórico:

fopag-auxilio doença -efetivos-comp. FEV-2026