Dados do Empenho:

Número:05010020

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 889,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.110,49

Dados da Liquidação:

Número:05010020.003

Valor Total da Liquidação:R$ 279,42

Valor Total Liquidado:R$ 279,42

Pagamento 09030013

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 279,42

Valor Líquido Pago: R$ 279,42


Histórico:

Pagamento da Fatura 1849697, referente ao mês de fev./2026.