Dados do Empenho:

Número:05010557

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.947,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.052,13

Dados da Liquidação:

Número:05010557.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.158,02

Valor Total Liquidado:R$ 13.158,02

Pagamento 09030028

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 13.158,02

Valor Líquido Pago: R$ 13.158,02


Histórico:

Serviço de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro 2026.