Dados do Empenho:

Número:05010495

Valor Total do Empenho:R$ 7.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.474,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.725,36

Dados da Liquidação:

Número:05010495.003

Valor Total da Liquidação:R$ 371,07

Valor Total Liquidado:R$ 371,07

Pagamento 09030029

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 371,07

Valor Líquido Pago: R$ 371,07


Histórico:

PAGAMENTO DA FATURA Nº 4276671, REF. FEV./2026.