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- Pagamento Nº 09030029
Número:05010495
Valor Total do Empenho:R$ 7.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.474,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.725,36
Pagamento 09030029
Pago em: 09/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 371,07
Valor Líquido Pago: R$ 371,07
Histórico:
PAGAMENTO DA FATURA Nº 4276671, REF. FEV./2026.