Dados do Empenho:

Número:11020005

Valor Total do Empenho:R$ 1.683.806,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.672.999,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11020005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.672.999,10

Valor Total Liquidado:R$ 1.241.256,88

Pagamento 26020922

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.672.999,10

Valor Líquido Pago: R$ 1.241.256,88


Histórico:

fopag- cont.temporario -comp.fev-2026