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- Pagamento Nº 09030037
Número:05010032
Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.234,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.765,27
Pagamento 09030037
Pago em: 09/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 285,25
Valor Líquido Pago: R$ 285,25
Histórico:
PAGAMENTO DA FATURA Nº 10800611, REF. FEVEREIRO/2026 - ANEXO JUVENTUDE -AV III Nº 178 A -CONJUNTO JEREISSATI I