Dados do Empenho:

Número:05010032

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.234,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.765,27

Dados da Liquidação:

Número:05010032.005

Valor Total da Liquidação:R$ 285,25

Valor Total Liquidado:R$ 285,25

Pagamento 09030037

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 285,25

Valor Líquido Pago: R$ 285,25


Histórico:

PAGAMENTO DA FATURA Nº 10800611, REF. FEVEREIRO/2026 - ANEXO JUVENTUDE -AV III Nº 178 A -CONJUNTO JEREISSATI I