Dados do Empenho:

Número:05011041

Valor Total do Empenho:R$ 3.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 445,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.334,50

Dados da Liquidação:

Número:05011041.002

Valor Total da Liquidação:R$ 148,50

Valor Total Liquidado:R$ 148,50

Pagamento 09030050

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 148,50

Valor Líquido Pago: R$ 148,50


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA FRIGORÍFICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA Nº 8611548, REF. FEVEREIRO/2026.