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- Pagamento Nº 09030050
Número:05011041
Valor Total do Empenho:R$ 3.780,00
Valor Total Liquidado:R$ 445,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.334,50
Pagamento 09030050
Pago em: 09/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 148,50
Valor Líquido Pago: R$ 148,50
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA FRIGORÍFICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA Nº 8611548, REF. FEVEREIRO/2026.