Dados do Empenho:

Número:05011062

Valor Total do Empenho:R$ 3.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 838,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.401,74

Dados da Liquidação:

Número:05011062.002

Valor Total da Liquidação:R$ 279,42

Valor Total Liquidado:R$ 279,42

Pagamento 09030051

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 279,42

Valor Líquido Pago: R$ 279,42


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA Nº 61057100, REF. FEVEREIRO/2026.