Dados do Empenho:

Número:05010772

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.138,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.861,30

Dados da Liquidação:

Número:05010772.009

Valor Total da Liquidação:R$ 741,01

Valor Total Liquidado:R$ 741,01

Pagamento 09030053

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 741,01

Valor Líquido Pago: R$ 741,01


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DA INSCRIÇÃO 61082104 , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/26.