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- Pagamento Nº 09030054
Número:05010772
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.138,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.861,30
Pagamento 09030054
Pago em: 09/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 296,62
Valor Líquido Pago: R$ 296,62
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMBA, SEFA E SEMPO, INSCRIÇÃO Nº 0004389611, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/26.