Dados do Empenho:

Número:05010017

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.067,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.932,52

Dados da Liquidação:

Número:05010017.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.033,74

Valor Total Liquidado:R$ 3.985,30

Pagamento 09030064

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.033,74

Valor Líquido Pago: R$ 3.985,30


Histórico:

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026