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- Pagamento Nº 09030065
Número:05010009
Valor Total do Empenho:R$ 2.816,21
Valor Total Liquidado:R$ 649,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.167,02
Pagamento 09030065
Pago em: 09/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 323,88
Valor Líquido Pago: R$ 323,88
Histórico:
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026