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- Pagamento Nº 02030101
Número:05010435
Valor Total do Empenho:R$ 50.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.030.318,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.969.681,94
Número:05010435.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.387.263,78
Valor Total Liquidado:R$ 2.003.213,68
Pagamento 02030101
Pago em: 02/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.387.263,78
Valor Líquido Pago: R$ 2.003.213,68
Histórico: