Dados do Empenho:

Número:05010521

Valor Total do Empenho:R$ 134.403,81

Valor Total Liquidado:R$ 25.806,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.597,63

Dados da Liquidação:

Número:05010521.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.025,58

Valor Total Liquidado:R$ 7.929,28

Pagamento 10030003

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.025,58

Valor Líquido Pago: R$ 7.929,28


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 088881548024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. O VALOR TOTAL REFERE-SE A SOMA DE R$ 7.929,28 DA FATURA + R$ 96,30 DO IR.