Dados do Empenho:

Número:05010994

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.711,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 206.288,88

Dados da Liquidação:

Número:05010994.004

Valor Total da Liquidação:R$ 279,42

Valor Total Liquidado:R$ 279,42

Pagamento 10030005

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 279,42

Valor Líquido Pago: R$ 279,42


Histórico:

PAGAMENTO DA FATURA DE INSCRIÇÃO Nº 3831671, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.