Dados do Empenho:

Número:05010095

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.115,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.884,11

Dados da Liquidação:

Número:05010095.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.380,20

Valor Total Liquidado:R$ 7.380,20

Pagamento 10030008

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 7.380,20

Valor Líquido Pago: R$ 7.380,20


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.026.