Dados do Empenho:

Número:05010177

Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05

Valor Total Liquidado:R$ 2.496,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.728,91

Dados da Liquidação:

Número:05010177.001

Valor Total da Liquidação:R$ 890,49

Valor Total Liquidado:R$ 879,81

Pagamento 10030012

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 890,49

Valor Líquido Pago: R$ 879,81


Histórico:

Liquidação referente as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica (Grupo B) - Contrato nº 0510.21.12.27.03 das as unidades da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais. Faturas nº 192005988 e 192006048, incluso valor referente a Retenção de Tributos Federais de R$ 10,68