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- Pagamento Nº 27020379
Número:05011030
Valor Total do Empenho:R$ 707.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 102.925,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 604.074,80
Número:05011030.002
Valor Total da Liquidação:R$ 51.550,20
Valor Total Liquidado:R$ 40.602,56
Pagamento 27020379
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 51.550,20
Valor Líquido Pago: R$ 40.602,56
Histórico: