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- Pagamento Nº 10030035
Número:02020095
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 479.789,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.210,15
Número:02020095.001
Valor Total da Liquidação:R$ 133.469,76
Valor Total Liquidado:R$ 133.469,76
Pagamento 10030035
Pago em: 10/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 133.469,76
Valor Líquido Pago: R$ 133.469,76
Histórico:
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DA FATURA CAGECE 61050016, REF. FEVEREIRO/2026, CONFORME ITENS EM ANEXOS