Dados do Empenho:

Número:05010634

Valor Total do Empenho:R$ 106.180,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.130,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.049,91

Dados da Liquidação:

Número:05010634.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.920,89

Valor Total Liquidado:R$ 7.920,89

Pagamento 10030037

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.920,89

Valor Líquido Pago: R$ 7.920,89


Histórico:

Janeiro de 2026.