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- Pagamento Nº 10030049
Número:05010919
Valor Total do Empenho:R$ 259.190,00
Valor Total Liquidado:R$ 105.460,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 153.730,00
Número:05010919.002
Valor Total da Liquidação:R$ 57.780,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.780,00
Pagamento 10030049
Pago em: 10/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: SAMY LIMA LTDA (50.425.204/0001-42)
Valor Total: R$ 57.780,00
Valor Líquido Pago: R$ 57.780,00
Histórico:
Pagamento da NF 106 - Dr. Samy Lima - Contrato: 1492.25.08.07.19