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- Pagamento Nº 11030014
Número:05010029
Valor Total do Empenho:R$ 14.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 305,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.094,20
Pagamento 11030014
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 148,50
Valor Líquido Pago: R$ 148,50
Histórico:
PAGAMENTO DA FATURA Nº 61081825, REF. FEV/2026. Despesas com os Serviços de água e esgoto, destinado ao funcionamento do Galpão e o espaço Centro de Eventos, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.