Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 14.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 305,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.094,20

Dados da Liquidação:

Número:05010029.004

Valor Total da Liquidação:R$ 148,50

Valor Total Liquidado:R$ 148,50

Pagamento 11030014

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 148,50

Valor Líquido Pago: R$ 148,50


Histórico:

PAGAMENTO DA FATURA Nº 61081825, REF. FEV/2026. Despesas com os Serviços de água e esgoto, destinado ao funcionamento do Galpão e o espaço Centro de Eventos, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.