Dados do Empenho:

Número:05010278

Valor Total do Empenho:R$ 84.187,37

Valor Total Liquidado:R$ 20.824,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.362,44

Dados da Liquidação:

Número:05010278.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.761,80

Valor Total Liquidado:R$ 10.032,18

Pagamento 11030016

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)

Valor Total: R$ 10.761,80

Valor do IRRF: R$ 729,62

Valor Líquido Pago: R$ 10.032,18


Histórico:

Serviços Prestados Janeiro/2026.