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- Pagamento Nº 11030018
Número:02020052
Valor Total do Empenho:R$ 10.018,67
Valor Total Liquidado:R$ 4.438,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.580,00
Número:02020052.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.438,67
Valor Total Liquidado:R$ 4.438,67
Pagamento 11030018
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)
Valor Total: R$ 4.438,67
Valor Líquido Pago: R$ 4.438,67
Histórico:
Serviços Prestados Janeiro/2026.