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- Pagamento Nº 11030021
Número:05011246
Valor Total do Empenho:R$ 315.393,82
Valor Total Liquidado:R$ 262.100,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.293,69
Número:05011246.001
Valor Total da Liquidação:R$ 87.366,71
Valor Total Liquidado:R$ 78.804,77
Pagamento 11030021
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Valor Total: R$ 87.366,71
Valor do ISS: R$ 4.368,34
Valor do IRRF: R$ 4.193,60
Valor Líquido Pago: R$ 78.804,77
Histórico: