Dados do Empenho:

Número:05010168

Valor Total do Empenho:R$ 95.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.051,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.388,81

Dados da Liquidação:

Número:05010168.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.051,19

Valor Total Liquidado:R$ 3.051,19

Pagamento 11030028

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.051,19

Valor Líquido Pago: R$ 3.051,19


Histórico:

Liquidação referente a prestação de serviços de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustível para uso nos veículos de posse da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais de Maracanaú, conforme Contrato de nº 0510.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022. Período de consumo: Janeiro / 2026, NF 0929085.