Dados do Empenho:

Número:05010087

Valor Total do Empenho:R$ 6.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.650,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.950,00

Dados da Liquidação:

Número:05010087.003

Valor Total da Liquidação:R$ 550,00

Valor Total Liquidado:R$ 550,00

Pagamento 11030038

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: ANNE CAROLINE PEREIRA LIMA ESPINDOLA (048.243.893-21)

Valor Total: R$ 550,00

Valor Líquido Pago: R$ 550,00


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,PORTARIA INTERMINISTERIAL N°1.369, DE 08 DE JULHO DE 2013 E AS LEIS MUNICIPAIS N°2.659 DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 E N°2.201 DE 20 DE MAIO DE 2014, REF. MARÇO/2026.