Dados do Empenho:

Número:05010911

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.000,00

Dados da Liquidação:

Número:05010911.001

Valor Total da Liquidação:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 500,00

Pagamento 11030055

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: LUIZ ANTONIO DA SILVA (369.852.103-25)

Valor Total: R$ 500,00

Valor Líquido Pago: R$ 500,00


Histórico:

Liquidação referente a Despesas com o Pagamento de Jetons, Sessões Ordinárias Realizadas na Jari-Junta Administrativa de Recursos de Infrações Onde São Julgados os Recursos Contra Autos de infração, Junto ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, em Conformidade com a Portaria nº 3.182 de 20 de Setembro de 2023, Serão 10 Sessões, 01 por Mês valor de R$500,00 (Despesa Estimada de JANEIRO de 2026).