Dados do Empenho:

Número:05010669

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 369,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.130,64

Dados da Liquidação:

Número:05010669.002

Valor Total da Liquidação:R$ 133,92

Valor Total Liquidado:R$ 133,92

Pagamento 27020385

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 133,92

Valor Líquido Pago: R$ 133,92


Histórico: