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- Pagamento Nº 11030073
Número:05011384
Valor Total do Empenho:R$ 94.301,66
Valor Total Liquidado:R$ 39.958,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.343,33
Número:05011384.001
Valor Total da Liquidação:R$ 39.958,33
Valor Total Liquidado:R$ 39.159,16
Pagamento 11030073
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)
Valor Total: R$ 39.958,33
Valor do ISS: R$ 799,17
Valor Líquido Pago: R$ 39.159,16
Histórico:
mês de Janeiro de 2026, conforme Nota Fiscal nº 57.