Dados do Empenho:

Número:05011384

Valor Total do Empenho:R$ 94.301,66

Valor Total Liquidado:R$ 39.958,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.343,33

Dados da Liquidação:

Número:05011384.001

Valor Total da Liquidação:R$ 39.958,33

Valor Total Liquidado:R$ 39.159,16

Pagamento 11030073

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)

Valor Total: R$ 39.958,33

Valor do ISS: R$ 799,17

Valor Líquido Pago: R$ 39.159,16


Histórico:

mês de Janeiro de 2026, conforme Nota Fiscal nº 57.