Dados do Empenho:

Número:05010856

Valor Total do Empenho:R$ 7.244.278,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.110.010,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.134.268,00

Dados da Liquidação:

Número:05010856.002

Valor Total da Liquidação:R$ 555.005,20

Valor Total Liquidado:R$ 555.005,20

Pagamento 11030089

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 555.005,20

Valor Líquido Pago: R$ 555.005,20


Histórico:

NOTA FISCAL Nº 963, REFERENTE A 01 (UM) MÊS DE SERVIÇO.