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- Pagamento Nº 11030108
Número:05011119
Valor Total do Empenho:R$ 16.218,83
Valor Total Liquidado:R$ 6.989,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.229,07
Número:05011119.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.494,88
Valor Total Liquidado:R$ 3.327,13
Pagamento 11030108
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 3.494,88
Valor do IRRF: R$ 167,75
Valor Líquido Pago: R$ 3.327,13
Histórico:
N°4164777 REFERENTE A UM MÊS DE SERVIÇO.