Dados do Empenho:

Número:05011119

Valor Total do Empenho:R$ 16.218,83

Valor Total Liquidado:R$ 6.989,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.229,07

Dados da Liquidação:

Número:05011119.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.494,88

Valor Total Liquidado:R$ 3.327,13

Pagamento 11030108

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 3.494,88

Valor do IRRF: R$ 167,75

Valor Líquido Pago: R$ 3.327,13


Histórico:

N°4164777 REFERENTE A UM MÊS DE SERVIÇO.