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- Pagamento Nº 11030115
Número:05010723
Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.789,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.110,43
Número:05010723.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.119,86
Valor Total Liquidado:R$ 1.119,86
Pagamento 11030115
Pago em: 11/03/2026Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total: R$ 1.119,86
Valor Líquido Pago: R$ 1.119,86
Histórico:
PAGAMENTO DA NF Nº 19350, REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026.