Dados do Empenho:

Número:05010723

Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.789,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.110,43

Dados da Liquidação:

Número:05010723.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.119,86

Valor Total Liquidado:R$ 1.119,86

Pagamento 11030115

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)

Valor Total: R$ 1.119,86

Valor Líquido Pago: R$ 1.119,86


Histórico:

PAGAMENTO DA NF Nº 19350, REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026.