Dados do Empenho:

Número:05010773

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 458,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.541,66

Dados da Liquidação:

Número:05010773.002

Valor Total da Liquidação:R$ 178,92

Valor Total Liquidado:R$ 178,92

Pagamento 12030001

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 178,92

Valor Líquido Pago: R$ 178,92


Histórico:

Pagamento da fatura nº 61059072, ref. fev./2026.