- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12030018
Número:05010234
Valor Total do Empenho:R$ 9.618.041,09
Valor Total Liquidado:R$ 3.909.502,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.708.538,67
Número:05010234.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.288.040,32
Valor Total Liquidado:R$ 1.233.942,63
Pagamento 12030018
Pago em: 12/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 1.288.040,32
Valor do ISS: R$ 38.641,21
Valor do IRRF: R$ 15.456,48
Valor Líquido Pago: R$ 1.233.942,63
Histórico:
Ref. a prestação de serviços em Terapia Renal Substitutiva ( FAEC). Referente a Janeiro 2026, nf nº 681.