Dados do Empenho:

Número:05011103

Valor Total do Empenho:R$ 3.366,00

Valor Total Liquidado:R$ 673,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.692,80

Dados da Liquidação:

Número:05011103.001

Valor Total da Liquidação:R$ 673,20

Valor Total Liquidado:R$ 665,12

Pagamento 12030025

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (50.429.810/0001-36)

Valor Total: R$ 673,20

Valor do IRRF: R$ 8,08

Valor Líquido Pago: R$ 665,12


Histórico:

PAGAMENTO DA NF 5938, REF. JAN/2026.