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- Pagamento Nº 12030025
Número:05011103
Valor Total do Empenho:R$ 3.366,00
Valor Total Liquidado:R$ 673,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.692,80
Pagamento 12030025
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (50.429.810/0001-36)
Valor Total: R$ 673,20
Valor do IRRF: R$ 8,08
Valor Líquido Pago: R$ 665,12
Histórico:
PAGAMENTO DA NF 5938, REF. JAN/2026.