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- Pagamento Nº 11030185
Número:05010688
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.506,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.493,96
Pagamento 11030185
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
Valor Total: R$ 102,06
Valor Líquido Pago: R$ 102,06
Histórico: