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- Pagamento Nº 12030035
Número:05010940
Valor Total do Empenho:R$ 57.690,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.690,00
Número:05010940.002
Valor Total da Liquidação:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00
Pagamento 12030035
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: RL SERVICOS MEDICOS LTDA (37.207.587/0001-14)
Valor Total: R$ 18.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 18.000,00
Histórico:
Pagamento da NF 333 - Janeiro - RL SERVIÇOS.