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- Pagamento Nº 12030065
Número:05020047
Valor Total do Empenho:R$ 339.680,44
Valor Total Liquidado:R$ 18.871,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 320.809,31
Número:05020047.001
Valor Total da Liquidação:R$ 18.871,13
Valor Total Liquidado:R$ 18.871,13
Pagamento 12030065
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)
Valor Total: R$ 18.871,13
Valor Líquido Pago: R$ 18.871,13
Histórico:
FEV/26.