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- Pagamento Nº 12030069
Número:05020051
Valor Total do Empenho:R$ 406.403,58
Valor Total Liquidado:R$ 74.075,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332.328,24
Número:05020051.001
Valor Total da Liquidação:R$ 24.691,78
Valor Total Liquidado:R$ 24.691,78
Pagamento 12030069
Pago em: 12/03/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)
Valor Total: R$ 24.691,78
Valor Líquido Pago: R$ 24.691,78
Histórico:
Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de Pré I (4 anos), em regime de tempo integral, em creche mantidas pela contratada, referente ao mês de fevereiro de 2026.