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- Pagamento Nº 12030075
Número:05020055
Valor Total do Empenho:R$ 53.917,60
Valor Total Liquidado:R$ 4.901,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.016,00
Número:05020055.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.901,60
Valor Total Liquidado:R$ 4.901,60
Pagamento 12030075
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO CRISTA EVANGELICA DO CONJUNTO JEREISSATI I (41.574.161/0001-76)
Valor Total: R$ 4.901,60
Valor Líquido Pago: R$ 4.901,60
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral berçario), referente ao mês de fevereiro/2026.