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- Pagamento Nº 12030078
Número:05020057
Valor Total do Empenho:R$ 80.876,40
Valor Total Liquidado:R$ 7.352,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.524,00
Número:05020057.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.352,40
Valor Total Liquidado:R$ 7.352,40
Pagamento 12030078
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)
Valor Total: R$ 7.352,40
Valor Líquido Pago: R$ 7.352,40
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral berçario), referente ao mês de fevereiro/2026.