Dados do Empenho:

Número:05020058

Valor Total do Empenho:R$ 26.958,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.450,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.508,00

Dados da Liquidação:

Número:05020058.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.450,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.450,80

Pagamento 12030079

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)

Valor Total: R$ 2.450,80

Valor Líquido Pago: R$ 2.450,80


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral berçario), referente ao mês de fevereiro/2026.