Dados do Empenho:

Número:05020024

Valor Total do Empenho:R$ 473.126,72

Valor Total Liquidado:R$ 36.884,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 436.242,20

Dados da Liquidação:

Número:05020024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 36.884,52

Valor Total Liquidado:R$ 36.884,52

Pagamento 12030109

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CRECHE SAO GERALDO (35.003.375/0001-90)

Valor Total: R$ 36.884,52

Valor Líquido Pago: R$ 36.884,52


Histórico:

mês de fevereiro de 2026.