- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12030109
Número:05020024
Valor Total do Empenho:R$ 473.126,72
Valor Total Liquidado:R$ 36.884,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 436.242,20
Número:05020024.001
Valor Total da Liquidação:R$ 36.884,52
Valor Total Liquidado:R$ 36.884,52
Pagamento 12030109
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CRECHE SAO GERALDO (35.003.375/0001-90)
Valor Total: R$ 36.884,52
Valor Líquido Pago: R$ 36.884,52
Histórico:
mês de fevereiro de 2026.