- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12030117
Número:05020069
Valor Total do Empenho:R$ 166.072,23
Valor Total Liquidado:R$ 55.357,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 110.714,82
Número:05020069.001
Valor Total da Liquidação:R$ 55.357,41
Valor Total Liquidado:R$ 55.357,41
Pagamento 12030117
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)
Valor Total: R$ 55.357,41
Valor Líquido Pago: R$ 55.357,41
Histórico:
mês de fevereiro de 2026.