Dados do Empenho:

Número:03021011

Valor Total do Empenho:R$ 2.997.664,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.997.664,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03021011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 112.096,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.750,85

Pagamento 13030001

Pago em: 13/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL

Credor: INOVE EDUCACIONAL EIRELI (35.187.278/0001-02)

Valor Total: R$ 112.096,00

Valor do IRRF: R$ 1.345,15

Valor Líquido Pago: R$ 110.750,85


Histórico:

Pagamento referente a aquisição de material estruturado nos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, bem como de Micro-habilidades específicas de Língua Portuguesa e Matemática, para o ano de 2026, destinados aos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, conforme Contrato n.° 0810.26.01.22.01, decorrente do Pregão Eletrônico n.° 08.017/2025, Ata de Registro de Preço n.° 08.001/2026 e Nota Fiscal n.º 889, Fev/2026.