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- Pagamento Nº 27020406
Número:05010374
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.712,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 155.287,22
Número:05010374.002
Valor Total da Liquidação:R$ 22.356,39
Valor Total Liquidado:R$ 16.208,39
Pagamento 27020406
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 22.356,39
Valor Líquido Pago: R$ 16.208,39
Histórico: