Dados do Empenho:

Número:05010732

Valor Total do Empenho:R$ 275.725,14

Valor Total Liquidado:R$ 23.793,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 251.931,60

Dados da Liquidação:

Número:05010732.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.797,34

Valor Total Liquidado:R$ 8.592,27

Pagamento 13030018

Pago em: 13/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 9.797,34

Valor do INSS: R$ 538,85

Valor do ISS: R$ 195,95

Valor do IRRF: R$ 470,27

Valor Líquido Pago: R$ 8.592,27


Histórico:

mês de Janeiro/2026