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- Pagamento Nº 13030018
Número:05010732
Valor Total do Empenho:R$ 275.725,14
Valor Total Liquidado:R$ 23.793,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 251.931,60
Número:05010732.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.797,34
Valor Total Liquidado:R$ 8.592,27
Pagamento 13030018
Pago em: 13/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 9.797,34
Valor do INSS: R$ 538,85
Valor do ISS: R$ 195,95
Valor do IRRF: R$ 470,27
Valor Líquido Pago: R$ 8.592,27
Histórico:
mês de Janeiro/2026